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    审计:朱锦余

    作者:朱锦余 出版社:东北财经大学出版社 出版时间:20040101 ISBN:7-81084-424-5
    索书号:F239.0/86 分类号:F239.0 页数:334页 价格:CNY20.00
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    本书为审计学高校教材, 系统地讲述了审计概论、审计组织与审计职业规范体系, 审计目标与审计计划, 及计算机审计等。
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    注册会计师法律制度研究:于定明, 朱锦余

    作者:于定明, 朱锦余 出版社:法律出版社 出版时间:20090101 ISBN:978-7-5036-9424-0
    索书号:D922.264/8 分类号:D922.264 页数:281页 价格:CNY28.00
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    本书围绕《注册会计师法》的修订展开,从注册会计师法律制度发展历程出发,探讨注册会计师的立法宗旨和基本原则,分析了我国注册会计师考试制度和注册制度,确定了注册会计师的权利和义务。
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    会计报表审计案例:朱锦余

    作者:朱锦余 出版社:高等教育出版社 出版时间:20040101 ISBN:7-04-013803-4
    索书号:F239.1/6 分类号:F239.1 页数:313页 价格:CNY23.70
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    本书以案例的形式详细介绍了审计技术方法的应用,逐一介绍了常用审计方法案例、会计报表审计案例、会计报表审计报告案例等。
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    调账方法与衔接技巧:柳木华, 朱锦余博士

    作者:柳木华, 朱锦余博士 出版社:中国民航出版社 出版时间:20010101 ISBN:7-80110-406-4
    索书号:F275.2/22 分类号:F275.2 页数:406页 价格:CNY24.00
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    审计:朱锦余

    作者:朱锦余 出版社:东北财经大学出版社 出版时间:20150101 ISBN:978-7-5654-1754-2
    索书号:F239.0/86\4 分类号:F239.0 页数:325页 价格:CNY35.00
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    本书共分十八章,内容包括审计组织与审计规范体系、审计目标与审计计划、审计证据与审计工作底稿、审计重要性与审计风险、内部控制及其测试、风险评估、风险应对、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、筹资循环审计、投资循环审计、现金收支循环审计、审计报告、政府审计、内部审计、计算机审计等。
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    审计:朱锦余

    作者:朱锦余 出版社:东北财经大学出版社 出版时间:20110101 ISBN:978-7-5654-0512-9
    索书号:F239.0/86\3 分类号:F239.0 页数:331页 价格:CNY34.00
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    本教材介绍了审计组织与审计规范体系、审计目标与审计计划、审计证据与审计工作底稿、重要性与审计风险、风险评估等十八章内容。
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    审计:朱锦余

    作者:朱锦余 出版社:东北财经大学出版社 出版时间:20170101 ISBN:978-7-5654-2907-1
    索书号:F239.0/86\5 分类号:F239.0 页数:332页 价格:CNY42.00
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    本书共十八章, 主要内容包括: 审计组织与审计执业规范体系、审计目标与审计计划、审计证据与审计工作底稿、审计重要性与审计风险等。
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    公司舞弊手册: 防范与检查:(美) 约瑟夫·T. 韦尔斯, Joseph T. Wells, 朱锦余主

    作者:(美) 约瑟夫·T. 韦尔斯, Joseph T. Wells, 朱锦余主 出版社:东北财经大学出版社 出版时间:20100101 ISBN:978-7-81122-969-1
    索书号:F276.6/307\2 分类号:F276.6 页数:383页 价格:CNY52.00
    丛书:公司舞弊·法务会计前沿译丛
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    正如许多赞誉者所言, 本书是一本难得的反职业舞弊与滥用职权方面的著作。本书资料新颖 (以2006年全美舞弊调查结果为依据), 具有三个显著特点: 一是利用大量的调查数据说明了各类、各种职业舞弊与滥用职权手段的主要特征; 二是利用流程图方式, 说明了各种职业舞弊与滥用职权的实施方法与手段, 具有很强的直观性和可操作性; 三是提供了检查和发现各类职业舞弊与滥用职权的方法以及防范措施。
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    审计学:朱锦余

    作者:朱锦余 出版社:高等教育出版社 出版时间:20160101 ISBN:978-7-04-045261-7
    索书号:F239.0/232\3 分类号:F239.0 页数:353页 价格:CNY43.50
    丛书:高等学校会计学与财务管理专业系列教材
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    本教材是高等学校会计学与财务管理专业系列教材之一。共四篇十九章,主要内容包括:绪论、审计组织与审计职业规范体系、审计职业道德规范与审计法律责任、审计报告、审计目标与审计计划、审计证据与审计工作底稿、审计重要性与审计风险、内部控制及其测试、审计抽样、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、人力资源、生产与仓储循环审计、筹资循环审计、投资循环审计、现金收支循环审计、特殊项目审计与终结审计、国家审计、内部审计、注册会计师的其他主要业务。
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    审计报告理论与范例:朱锦余,陈红

    作者:朱锦余,陈红 出版社:东北财经大学出版社 出版时间:20120101 ISBN:978-7-5654-0749-9
    索书号:F239.1/30 分类号:F239.1 页数:245页 价格:CNY35.00
    丛书:中国注册会计师实务丛书
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    本书依据最新的审计准则,阐述了审计报告的含义与作用、分类、撰写步骤与要求,以及主要国家标准审计报告演进过程及其规律;阐述了财务报表审计报告所体现的基本理论、审计报告的基本结构与内容、不同情况下的审计意见判断决策过程及其表述方式;阐述了其他审计报告和非审计的其他业务报告所体现的基本理论、报告的基本结构与内容等。
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