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赵保卿
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注册会计师审计法律责任
:赵保卿, 谢志华主笔
作者:
赵保卿, 谢志华主笔
出版社:
人民出版社
出版时间:
20060101
ISBN:
7-01-005532-7
索书号:
D922.274/1
分类号:
D922.274
页数:
297页
价格:
CNY38.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书的主要内容包括: 注册会计师审计法律责任的形成、注册会计师审计法律责任的形式、注册会计师审计法律责任的判定、注册会计师审计法律责任的规范等。
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索书号
展开
企业会计制度解读
:赵保卿
作者:
赵保卿
出版社:
中华工商联合出版社
出版时间:
20010101
ISBN:
7-80100-777-8
索书号:
F275.2/46:5
分类号:
F275.2
页数:
500页
价格:
CNY29.80
丛书:
今日财会文库
复本数:
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累借天数:
累借次数:
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索书号
展开
审计案例研究
:赵保卿
作者:
赵保卿
出版社:
中央广播电视大学出版社
出版时间:
20050101
ISBN:
978-7-304-03208-1
索书号:
F239/37\2
分类号:
F239
页数:
192页
价格:
CNY18.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书内容包括: 审计业务承接和审计规划案例、销货与收款循环审计案例、购货与付款循环审计案例、生产与费用循环审计案例、筹资与投资循环审计案例等。
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索书号
展开
独立审计程序与方法
:赵保卿
作者:
赵保卿
出版社:
中国法治出版社
出版时间:
20000101
ISBN:
7-80117-364-3
索书号:
F239.1/14
分类号:
F239.1
页数:
388页
价格:
CNY28.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书依照新的审计和会计准则及相关法规,完全贴近实务、对工作中的难点和疑点都以实例进行演示,以满足独立审计实际工作人员业务学习的需要。
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索书号
展开
内部控制设计与运行
:赵保卿
作者:
赵保卿
出版社:
经济科学出版社
出版时间:
20050101
ISBN:
7-5058-4909-3
索书号:
F239.45/9
分类号:
F239.45
页数:
237页
价格:
CNY16.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书从委托受托经济责任关系及公司治理结构角度,分析了内部控制形成的客观基础;从控制论与行为科学角度,阐述了内部控制约束与激励的功能作用等。
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索书号
展开
新编审计学概论
:赵保卿
作者:
赵保卿
出版社:
电子工业出版社
出版时间:
20090101
ISBN:
978-7-121-09535-1
索书号:
F239.0/82
分类号:
F239.0
页数:
342页
价格:
CNY36.00
丛书:
21世纪立体化高等院校规划教材
复本数:
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本书阐述了期初余额审计、或有事项审计、期后事项审计以及审计报告等,介绍了验资、财务报表审阅、预测性财务信息审核、对财务信息执行商定程序、代编财务信息等其他鉴证业务与相关服务的操作过程。
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索书号
展开
会计师事务所服务营销策略
:赵保卿
作者:
赵保卿
出版社:
复旦大学出版社
出版时间:
20070101
ISBN:
978-7-309-05473-6
索书号:
F233.2/33
分类号:
F233.2
页数:
129页
价格:
CNY16.00
丛书:
中国注册会计师后续教育系列
复本数:
在馆数:
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本书不仅探讨和回答了所提问题,而且对我国会计服务市场的现状作了客观公允的实证分析与评述,对于执业注册会计师和会计服务市场的相关人员来说,具有重要的理论和实践指导意义。
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索书号
展开
绩效审计理论与实务
:赵保卿
作者:
赵保卿
出版社:
复旦大学出版社
出版时间:
20070101
ISBN:
978-7-309-05474-3
索书号:
F239/19:2
分类号:
F239.42
页数:
295页
价格:
CNY30.00
丛书:
审计与内部控制系列
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书从丰富的审计实践经验出发,将管理审计、经营审计作为绩效审计的一部分,简明扼要地从经营业务、资金筹集与利用等角度探讨了绩效审计的前期工作等。
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索书号
展开
内部会计控制制度设计
:赵保卿
作者:
赵保卿
出版社:
复旦大学出版社
出版时间:
20050101
ISBN:
7-309-04789-3
索书号:
F239.45/9A
分类号:
F231.6
页数:
287页
价格:
CNY28.00
丛书:
审计与内部控制系列
复本数:
在馆数:
累借天数:
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本书系统介绍了内部会计控制制度设计的基本内容, 包括: 货币资金控制、实物资产控制、采购与付款控制、销售与收款控制、筹资控制等。
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索书号
展开
审计学
:赵保卿
作者:
赵保卿
出版社:
经济科学出版社
出版时间:
20140101
ISBN:
978-7-5141-4695-0
索书号:
F239.0/97\4:1...2
分类号:
F239.0
页数:
379页
价格:
CNY52.00
丛书:
北京工商大学会计系列教材
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书结合我国会计改革的新内容,并借鉴了国际审计惯例和经验,系统地阐述了审计的基本理论和实务操作。内容包括:审计的基本性质、审计责任、内部控制与审计风险、审计报告等。
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文献类型
中文图书
(
12
)
出版社
复旦大学出版社
(
3
)
经济科学出版社
(
3
)
中华工商联合出版社
(
1
)
中国法治出版社
(
1
)
中央广播电视大学出版社
(
1
)
人民出版社
(
1
)
清华大学出版社
(
1
)
电子工业出版社
(
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)
只显示前10条......
复旦大学出版社
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经济科学出版社
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清华大学出版社
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电子工业出版社
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作者
赵保卿
(
11
)
赵保卿, 谢志华主笔
(
1
)
只显示前10条......
赵保卿
(
11
)
赵保卿, 谢志华主笔
(
1
)
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出版年
20050101
(
3
)
20070101
(
2
)
20000101
(
1
)
20010101
(
1
)
20020101
(
1
)
20060101
(
1
)
20090101
(
1
)
20140101
(
1
)
20200101
(
1
)
只显示前10条......
20050101
(
3
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20070101
(
2
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20000101
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1
)
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1
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20020101
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1
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20060101
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1
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20090101
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20140101
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