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    注册会计师审计法律责任:赵保卿, 谢志华主笔

    作者:赵保卿, 谢志华主笔 出版社:人民出版社 出版时间:20060101 ISBN:7-01-005532-7
    索书号:D922.274/1 分类号:D922.274 页数:297页 价格:CNY38.00
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    本书的主要内容包括: 注册会计师审计法律责任的形成、注册会计师审计法律责任的形式、注册会计师审计法律责任的判定、注册会计师审计法律责任的规范等。
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    企业会计制度解读:赵保卿

    作者:赵保卿 出版社:中华工商联合出版社 出版时间:20010101 ISBN:7-80100-777-8
    索书号:F275.2/46:5 分类号:F275.2 页数:500页 价格:CNY29.80
    丛书:今日财会文库
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    审计案例研究:赵保卿

    作者:赵保卿 出版社:中央广播电视大学出版社 出版时间:20050101 ISBN:978-7-304-03208-1
    索书号:F239/37\2 分类号:F239 页数:192页 价格:CNY18.00
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    本书内容包括: 审计业务承接和审计规划案例、销货与收款循环审计案例、购货与付款循环审计案例、生产与费用循环审计案例、筹资与投资循环审计案例等。
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    独立审计程序与方法:赵保卿

    作者:赵保卿 出版社:中国法治出版社 出版时间:20000101 ISBN:7-80117-364-3
    索书号:F239.1/14 分类号:F239.1 页数:388页 价格:CNY28.00
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    本书依照新的审计和会计准则及相关法规,完全贴近实务、对工作中的难点和疑点都以实例进行演示,以满足独立审计实际工作人员业务学习的需要。
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    内部控制设计与运行:赵保卿

    作者:赵保卿 出版社:经济科学出版社 出版时间:20050101 ISBN:7-5058-4909-3
    索书号:F239.45/9 分类号:F239.45 页数:237页 价格:CNY16.00
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    本书从委托受托经济责任关系及公司治理结构角度,分析了内部控制形成的客观基础;从控制论与行为科学角度,阐述了内部控制约束与激励的功能作用等。
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    新编审计学概论:赵保卿

    作者:赵保卿 出版社:电子工业出版社 出版时间:20090101 ISBN:978-7-121-09535-1
    索书号:F239.0/82 分类号:F239.0 页数:342页 价格:CNY36.00
    丛书:21世纪立体化高等院校规划教材
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    本书阐述了期初余额审计、或有事项审计、期后事项审计以及审计报告等,介绍了验资、财务报表审阅、预测性财务信息审核、对财务信息执行商定程序、代编财务信息等其他鉴证业务与相关服务的操作过程。
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    会计师事务所服务营销策略:赵保卿

    作者:赵保卿 出版社:复旦大学出版社 出版时间:20070101 ISBN:978-7-309-05473-6
    索书号:F233.2/33 分类号:F233.2 页数:129页 价格:CNY16.00
    丛书:中国注册会计师后续教育系列
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    本书不仅探讨和回答了所提问题,而且对我国会计服务市场的现状作了客观公允的实证分析与评述,对于执业注册会计师和会计服务市场的相关人员来说,具有重要的理论和实践指导意义。
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    绩效审计理论与实务:赵保卿

    作者:赵保卿 出版社:复旦大学出版社 出版时间:20070101 ISBN:978-7-309-05474-3
    索书号:F239/19:2 分类号:F239.42 页数:295页 价格:CNY30.00
    丛书:审计与内部控制系列
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    本书从丰富的审计实践经验出发,将管理审计、经营审计作为绩效审计的一部分,简明扼要地从经营业务、资金筹集与利用等角度探讨了绩效审计的前期工作等。
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    内部会计控制制度设计:赵保卿

    作者:赵保卿 出版社:复旦大学出版社 出版时间:20050101 ISBN:7-309-04789-3
    索书号:F239.45/9A 分类号:F231.6 页数:287页 价格:CNY28.00
    丛书:审计与内部控制系列
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    本书系统介绍了内部会计控制制度设计的基本内容, 包括: 货币资金控制、实物资产控制、采购与付款控制、销售与收款控制、筹资控制等。
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    审计学:赵保卿

    作者:赵保卿 出版社:经济科学出版社 出版时间:20140101 ISBN:978-7-5141-4695-0
    索书号:F239.0/97\4:1...2 分类号:F239.0 页数:379页 价格:CNY52.00
    丛书:北京工商大学会计系列教材
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    本书结合我国会计改革的新内容,并借鉴了国际审计惯例和经验,系统地阐述了审计的基本理论和实务操作。内容包括:审计的基本性质、审计责任、内部控制与审计风险、审计报告等。
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