中国 共有3条记录
页码:1/1    每页显示:10 记录 跳转:
作者:"中审网校" 出版年:"20140101"
  • 正在加载图片,请稍后......

    国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题. 一. 内部审计基础:中审网校

    作者:中审网校 出版社:广东经济出版社 出版时间:20140101 ISBN:978-7-5454-3421-7
    索书号:F239-44/21A:1 分类号:F239-44 页数:276页 价格:CNY50.00
    丛书:中审网校考试用书系列
    复本数: 在馆数:
    累借天数: 累借次数:
    本书分为强制性指南、内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务三部分, 内容包括: 章节介绍、知识要点、训练习题、参考管案及解题思想。
    详细信息
    索书号 展开
  • 正在加载图片,请稍后......

    国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题. 二. 内部审计实务:中审网校

    作者:中审网校 出版社:广东经济出版社 出版时间:20140101 ISBN:978-7-5454-3422-4
    索书号:F239-44/21A:2 分类号:F239-44 页数:277页 价格:CNY50.00
    丛书:中审网校考试用书系列
    复本数: 在馆数:
    累借天数: 累借次数:
    本书分为管理内部审半职能、审计业务流程、舞弊风险和控制三部分, 内容包括: 章节介绍、知识要点、训练习题、参考管案及解题思想。
    详细信息
    索书号 展开
  • 正在加载图片,请稍后......

    国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题. 三. 内部审计知识要素:中审网校

    作者:中审网校 出版社:广东经济出版社 出版时间:20140101 ISBN:978-7-5454-3423-1
    索书号:F239-44/21A:3 分类号:F239-44 页数:256页 价格:CNY50.00
    丛书:中审网校考试用书系列
    复本数: 在馆数:
    累借天数: 累借次数:
    本书分为治理/企业道德、风险管理、组织结构/业务流程和风险、沟通、管理/领导原则、信息技术/业务持续性、财务管理、全球商业环境八部分, 内容包括: 章节介绍、知识要点、训练习题、参考管案及解题思想。
    详细信息
    索书号 展开
缩小检索范围
中国 共有3条记录
页码:1/1    每页显示:10 记录 跳转: