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作者:"企业内部控制审委员会"
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    企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析: 2017年版:企业内部控制审委员会

    作者:企业内部控制审委员会 出版社:立信会计出版社 出版时间:20170101 ISBN:978-7-5429-5307-0
    索书号:F272/375 分类号:F272 页数:10, 561页 价格:CNY80.00
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    本书以企业内部控制规范和配套指引为基础, 通过企业的内部控制实践案例来全面解析企业内部控制建设的主要风险点和关键控制点, 为读者学习企业内部控制基本建设提供帮助。
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    企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解: 2016年版:企业内部控制审委员会

    作者:企业内部控制审委员会 出版社:立信会计出版社 出版时间:20160101 ISBN:978-7-5429-4985-1
    索书号:F279.23/460:2016 分类号:F279.23 页数:563页 价格:CNY86.00
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    本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了剖析, 并引用了大量的相关案例分析。全书内容包括:企业内部控制基本规范解读及案例分析、企业内部控制应用指引解读及案例分析、企业内部控制评价指引解读及案例分析、企业内部控制审计指引解读及案例分析四部分。
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    企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解: 2015年版:企业内部控制审委员会

    作者:企业内部控制审委员会 出版社:立信会计出版社 出版时间:20150001 ISBN:978-7-5429-4572-3
    索书号:F279.23/460 分类号:F279.23 页数:516页 价格:CNY76.00
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    本书根据企业内部控制规范组织专家组编写, 并根据前版本修订再版, 能帮助各上市公司和相关大中型企业能更快、更好地领悟企业内部控制配套指引的全部内容并加以应用。内容包括: 企业内部控制基本规范解读及案例分析 ; 企业内部控制应用指引解读及案例分析 ; 企业内部控制评价指引解读与及案例分析等。
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    企业内部控制配套指引讲解:企业内部控制审委员会

    作者:企业内部控制审委员会 出版社:立信会计出版社 出版时间:20110101 ISBN:978-7-5429-2984-6
    索书号:F279.23/259A 分类号:F279.23 页数:270页 价格:CNY30.00
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    本书共分为二十章, 每一项指引各成一章。其中, 第一至第十八章是《企业内部控制应用指引第1号--组织架构》等18项指引的讲解, 第十九章是《企业内部控制评价指引》的讲解, 第二十章是《企业内部控制审计指引》的讲解。
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    企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解:企业内部控制审委员会

    作者:企业内部控制审委员会 出版社:立信会计出版社 出版时间:20120001 ISBN:978-7-5429-3356-0
    索书号:F279.23/259B 分类号:F279.23 页数:492页 价格:CNY68.00
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    本书分为四部分, 共29章, 主要内容包括: 内部环境 ; 风险评估 ; 控制活动 ; 信息与沟通 ; 内部监督 ; 组织架构的内部控制 ; 发展战略的内部控制等。
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    企业内部控制配套指引解读与案例分析:企业内部控制审委员会

    作者:企业内部控制审委员会 出版社:立信会计出版社 出版时间:20100101 ISBN:978-7-5429-2532-9
    索书号:F279.23/259 分类号:F279.23 页数:410页 价格:CNY48.00
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    本书共分20章, 契合指引中的20号规定, 每章分三部分: 指引条文原文; 企业内部控制应用指引讲解; 案例。对指引进行了全面的解读。
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    企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解: 2019年版:企业内部控制审委员会

    作者:企业内部控制审委员会 出版社:立信会计出版社 出版时间:20190101 ISBN:978-7-5429-6032-0
    索书号:F279.23/460:2019 分类号:F279.23 页数:558页 价格:CNY90.00
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    本书基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。可帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理优化,建立健全内部控制体系。
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    企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解: 2020年版:企业内部控制审委员会

    作者:企业内部控制审委员会 出版社:立信会计出版社 出版时间:20200101 ISBN:978-7-5429-6406-9
    索书号:F279.23/460:2020 分类号:F279.23 页数:575页 价格:CNY95.00
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    本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析, 并引用了大量的相关案例分析。内容包括: 内部环境 ; 风险评估 ; 控制活动 ; 信息与沟通等。
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    企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解: 2023年版:企业内部控制审委员会

    作者:企业内部控制审委员会 出版社:立信会计出版社 出版时间:20230101 ISBN:978-7-5429-7186-9
    索书号:F279.23/460:2023 分类号:F279.23 页数:11, 584页 价格:CNY98.00
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    本书对基本规范及配套指引的每一项内容都进行了深入而又详细的剖析, 并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化, 从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。
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    企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析:企业内部控制审委员会

    作者:企业内部控制审委员会 出版社:立信会计出版社 出版时间:20190101 ISBN:978-7-5429-6080-1
    索书号:F272.3/337 分类号:F272.3 页数:10, 551页 价格:CNY88.00
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    本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,在介绍以风险为导向的内部控制时融入企业管理的思想。
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