正在加载图片,请稍后......

审计/中国注册会计师协会组织

  • 附件:
  • 附注提要
    本书内容包括:审计基本原理、审计测试流程、各类交易和账户余额的审计、对特殊事项的考虑、完成审计工作与出具审计报告、企业内部控制审计、质量控制、职业道德。
    (0)|| (0)

    手机二维条形码

    馆藏信息
    序号 索书号 条码号 订户 馆藏地点 馆藏状态 借出日期 还回日期 流通类型 预约处理 卷册说明 登录号
    1 F239/75 A1463739 HDFT 嘉鱼分馆 入藏 外借图书 0
    2 F239/75 A1463738 HDFT 南区分馆 入藏 外借图书 0